为确保2018年审计工作开好头、起好步,实现“有深度、有重点、有步骤、有成效”的审计监督全覆盖,监察审计部结合集团公司工作实际,拟定集团公司2018年审计工作计划。
2018年审计工作计划紧密围绕集团公司发展战略和经营目标,以财务审计为主线,以风险管控为导向,充分发挥内部审计的监督、评价和服务职能,采用常规审计和专项审计相结合的工作模式,以“月”为时间点开展各项审计工作。加大对“三重一大”、经济合同、物资采购和工程项目的“必审”,形成审计工作制度化、常态化,标准化,在全面综合审计的同时,主要侧重对预算执行、内部控制、专项资金、资产管理等方面加强专项审计,有针对性地提出审计建议,并督促整改到位,形成审计工作制度化、常态化,标准化。目前,2018年审计工作计划已拟定完成,待上报集团公司审定后印发。
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